問題已解決

老師您好,本月轉(zhuǎn)出一筆進(jìn)項稅額,但是有留底稅額,導(dǎo)致未交增值稅比進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出少,請問賬務(wù)處理

84784978| 提問時間:04/01 11:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
04/01 11:27
84784978
04/01 11:29
增值稅申報表是這樣的
郭老師
04/01 11:30
然后再做一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費未交增值稅的。
84784978
04/01 11:31
這樣的話進(jìn)項稅額和增值稅申報本年累計的進(jìn)項稅額就不一樣了啊
郭老師
04/01 11:34
你好,怎么會不一致?
84784978
04/01 11:36
當(dāng)月沒有進(jìn)項稅額
郭老師
04/01 11:40
你好。那你上一個月的結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
郭老師
04/01 11:40
我結(jié)轉(zhuǎn)了的話就不要做了。
84784978
04/01 11:41
沒有結(jié)轉(zhuǎn),所以留底稅額那部分是怎么處理的呢
郭老師
04/01 11:42
那個我給你寫了補(bǔ)了。
84784978
04/01 11:42
不好意思,沒懂
郭老師
04/01 11:44
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
84784978
04/01 11:46
您給的分錄不是進(jìn)項稅額貸方嗎,這樣子怎么會和增值稅申報表的進(jìn)項稅額一致呢
郭老師
04/01 11:47
你結(jié)轉(zhuǎn)了沒有余額了啊 發(fā)生額在借方 結(jié)轉(zhuǎn)不就是貸方嗎
84784978
04/01 11:50
所以就是說只看借方的進(jìn)項稅額就行了?
郭老師
04/01 11:52
你號對的,是的,是這么做的。
84784978
04/01 11:55
而且進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出也不用平是嗎
郭老師
04/01 11:55
一盒對的是的可以的,可以有余額。
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