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本月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但本月有留底的稅額,憑證該怎么做?借:費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后因為本月有留底,未交增值稅余額和實際繳納對不起來,還要做怎樣的分錄?

84785011| 提問時間:2019 10/12 11:15
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你不用繳納增值稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)這一筆 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019 10/12 11:22
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