當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,970.21 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,970.21 老師,這個(gè)分錄是計(jì)提增值稅嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答這個(gè)分錄是一般納稅人企業(yè),月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
04/14 23:00
84784975
04/15 08:34
哪個(gè)是對(duì)的
王曉曉老師
04/15 10:01
這個(gè)分錄是一套的,都是對(duì)的,按這個(gè)一步步結(jié)轉(zhuǎn)
84784975
04/15 10:29
第一個(gè)不對(duì)吧,借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸未交稅費(fèi)
王曉曉老師
04/15 10:41
這個(gè)是沒錯(cuò)的呀 只是在這之前需要做一筆 借:管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
閱讀 3861