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發(fā)現去年8月的進項稅計入了成本,去年10月抵扣了進項稅,這樣調整對嗎

84785029| 提問時間:04/01 08:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,從頭到尾完整的借,應交稅費,應交增值稅進項貸,以前年度損益調整, 借,以前年度損益調整,貸,利潤分配,未分配利潤 匯算清繳, 納稅調增。
04/01 08:27
84785029
04/01 08:32
沖紅分錄和更正分錄不用做了嗎
郭老師
04/01 08:34
我第一個憤怒就是已經紅沖的是紅沖的多做的成本
84785029
04/01 08:38
明白了,請問納稅調增要怎么做呀
郭老師
04/01 08:38
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,填寫的是發(fā)票上面的稅額。
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