問題已解決

發(fā)現(xiàn)去年8月的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入了成本,去年10月抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,這樣調(diào)整對嗎

84785029| 提問時(shí)間:04/01 08:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,從頭到尾完整的借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸,以前年度損益調(diào)整, 借,以前年度損益調(diào)整,貸,利潤分配,未分配利潤 匯算清繳, 納稅調(diào)增。
04/01 08:27
84785029
04/01 08:32
沖紅分錄和更正分錄不用做了嗎
郭老師
04/01 08:34
我第一個(gè)憤怒就是已經(jīng)紅沖的是紅沖的多做的成本
84785029
04/01 08:38
明白了,請問納稅調(diào)增要怎么做呀
郭老師
04/01 08:38
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額,填寫的是發(fā)票上面的稅額。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~