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老師,發(fā)現(xiàn)去年增值稅進項稅賬面余額比實際多,要怎么做調(diào)整分錄呢

hahaacc| 提問時間:03/01 18:04
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你能查的出來是那個發(fā)票記錄導致的差異嗎?
03/01 18:05
王曉曉老師
03/01 18:06
把多的進項,本來不含稅那個金額如果記成本就記成本,沖進項
hahaacc
03/01 18:18
不一定能查出來
hahaacc
03/01 18:18
不一定能查出來
王曉曉老師
03/01 18:36
那不行就直接計入費用或成本吧
hahaacc
03/01 19:03
老師,可以直接計入以前年度損益不
hahaacc
03/01 19:03
老師,可以直接計入以前年度損益不
王曉曉老師
03/01 19:08
你是企業(yè)會計準則就可以記,如果小企業(yè)會計準則,就直接沖成本費用可以了
hahaacc
03/01 19:10
借主營業(yè)務成本,貸應交增值稅 進項稅嗎
王曉曉老師
03/01 19:15
是的,就這樣做可以了
hahaacc
03/01 19:41
好的,謝謝老師
hahaacc
03/01 19:41
好的,謝謝老師
王曉曉老師
03/01 19:43
不客氣的,工作順利,麻煩及時評價
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