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老師,發(fā)現(xiàn)未交增值稅借方余額比實際多了1000多 要怎么做分錄才能把這多得1000多 給做平

84784964| 提問時間:01/12 20:33
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
1.沖減多計提的增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 1000貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000 2.確認少計提的銷售收入或沖減多計提的稅金及附加:借:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入) 1000貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 100稅金及附加 90
01/12 20:35
84784964
01/12 20:41
借:主營業(yè)務(wù)收入1000 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 銷項 1000 老師,這個是什么意思 還可以這樣寫分錄得嗎
王超老師
01/12 20:43
這個是沖減你的增值稅的,因為你是增值稅的借方比較多的
84784964
01/12 20:44
這個在會計法上 是可以這樣寫分錄是嗎?
84784964
01/12 20:48
然后第一種方法 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000 這個我也沒看懂 沖減多交增值稅,那不是要加到 未交增值稅得借方,為什 么是記到貸方
王超老師
01/12 20:52
是的,是可以這樣寫的
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