問題已解決

去年5月1日營改增企業(yè),發(fā)現(xiàn)去年有一份賬務(wù)處理上沒有做進(jìn)項稅額,但是實(shí)際抵扣的時候卻抵扣了,現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)整?

84785016| 提問時間:2017 05/20 14:21
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淑女老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
收到專項發(fā)票時沒有做進(jìn)項稅,那么相應(yīng)的進(jìn)項稅額應(yīng)該是計入原材料或者商品里了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)同時負(fù)數(shù)沖原材料或者商品
2017 05/20 14:25
84785016
2017 05/20 14:35
老師那個業(yè)務(wù)是5月之前發(fā)生,按道理是不能抵扣的@張淑麗老師:
淑女老師
2017 05/20 14:40
這樣呀,可以補(bǔ)做做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,把抵扣過的稅給不過來
84785016
2017 05/20 14:42
那老師我補(bǔ)做一個分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這樣,然后稅額在調(diào)整那個月補(bǔ)交上,可以嗎?還有老師,代抵扣稅金一直有余額會有風(fēng)險,會被查嗎?@張淑麗老師:
淑女老師
2017 05/20 14:45
有待抵扣稅金很正常,很多企業(yè),但是一直掛著也不是個事情。要想辦法處理了
84785016
2017 05/20 14:46
老師我上面那個補(bǔ)的分錄正確嗎? 還有代抵扣稅金要怎么處理呢?@張淑麗老師:
淑女老師
2017 05/20 14:57
你應(yīng)該補(bǔ)做分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) 因?yàn)闋I改增前你應(yīng)該把稅費(fèi)計入相應(yīng)的成本費(fèi)用了,現(xiàn)在相當(dāng)于調(diào)整差錯,下個月交稅的時候把留抵稅額正常給抵了,然后應(yīng)交稅費(fèi)由于上面的調(diào)整分錄,貸方增加了正好抵平
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