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前年未交增值稅計(jì)提多了,當(dāng)時(shí)借:轉(zhuǎn)出未交增值稅9萬,貸未交增值稅9萬,借貸方多做了6萬,怎么辦,現(xiàn)在怎么做分錄,現(xiàn)在可以用轉(zhuǎn)出多交增值稅來調(diào)嗎

84785016| 提問時(shí)間:2024 03/14 02:40
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小小羊老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)您好,可以把多計(jì)提的沖銷,會計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2024 03/14 03:46
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