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老師,每個月計提的增值稅我現(xiàn)在是這樣做賬的,你看下。 借銷項 貸:進(jìn)項 轉(zhuǎn)出未交增稅 借:未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784955| 提問時間:2022 10/30 15:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您實際是銷項大于進(jìn)項是這樣吧?
2022 10/30 15:43
84784955
2022 10/30 15:43
有增值稅要交的情況下,我現(xiàn)在是這樣做的。以前只做了 借:未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。那沒有稅交,還有一點留抵稅時,怎么做呢。
玲老師
2022 10/30 15:44
需要交增值稅的情況下期末結(jié)轉(zhuǎn) 。需要交增值稅的情況下,期末結(jié)轉(zhuǎn)時。借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅。
玲老師
2022 10/30 15:44
你那個期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄寫反了。
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