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"老師,每個月計提的增值稅我現(xiàn)在是這樣做賬的,你看下。 借銷項 貸:進項 轉(zhuǎn)出未交增稅 借:未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 有增值稅要交的情況下,我現(xiàn)在是這樣做的。以前只做了 借:未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。那沒有稅交,還有一點留抵稅時,怎么做呢。"

84785037| 提問時間:2023 02/01 12:38
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
在有增值稅要交的情況下,我們應(yīng)該這樣做賬:借銷項,貸進項,借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。如果沒有稅交,我們需要對原記賬進行修改:借銷項,貸進項,借留抵稅,貸未交增值稅。如果有稅交,但又有留抵稅,則需要另外增加一筆記賬:借稅金,貸留抵稅。 作為拓展知識,增值稅的未交、留抵是需要做到月末再結(jié)轉(zhuǎn)的,可以先留記錄,不要忘記在月末做結(jié)轉(zhuǎn),以免影響財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性。
2023 02/01 12:47
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