老師:我們以前的會(huì)計(jì),進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。 然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒(méi)有稅做留抵對(duì)吧。問(wèn)題是好幾年過(guò)去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對(duì)不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
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速問(wèn)速答你好,你統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是正確的,但是不能按結(jié)轉(zhuǎn)后的金額,有稅做交稅,沒(méi)有稅做留抵,還是得一筆筆查以前的賬目和納稅申報(bào)表,每期核對(duì),有問(wèn)題的就調(diào)整。
2022 01/07 16:39
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- 可以直接把銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅差異結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅? 比如-借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 453
- 老師,一般納稅人只結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅是不是這樣做分錄,借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳增值稅:借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納增值稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款 老師,看下我做的分錄對(duì)嗎 625
- 之前有留抵進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)時(shí)是做借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,那這個(gè)月做為抵扣一部分金額了,也不用交稅,那分錄是寫,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是這樣做嗎 510
- 老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我月末做借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 ,借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn) 未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 未交增值稅再借方可以嗎,是不就代表不用交,我每月都這樣把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)期末無(wú)余額結(jié)轉(zhuǎn),什么時(shí)候未交增值稅再貸方了,說(shuō)明要交稅,可以不 647
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