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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我在23年10月計(jì)提了一筆未交增值稅,11月實(shí)際交稅的時(shí)比計(jì)提的多交了,導(dǎo)致現(xiàn)在未交增值稅科目貸方有負(fù)數(shù)余額要怎么處理
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速問速答同學(xué)您好! 您好! 對于23年10月計(jì)提的未交增值稅,若11月實(shí)際交稅時(shí)多交導(dǎo)致未交增值稅科目貸方有負(fù)數(shù)余額,應(yīng)通過會計(jì)分錄調(diào)整。具體為:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅(負(fù)數(shù)金額),貸:銀行存款或其他應(yīng)付款等。確保賬目準(zhǔn)確反映實(shí)際交稅情況。
2024 03/09 18:34
84784955
2024 03/09 18:38
我銀行11月的時(shí)候已經(jīng)直接出賬了還怎么出啊
易 老師
2024 03/09 18:43
如果11月銀行已直接出賬,那么再次出賬是不必要的。您需要確認(rèn)出賬記錄與您的賬目相符,并確保所有交易都已正確記錄。如果發(fā)現(xiàn)有任何差異或錯誤,應(yīng)及時(shí)與銀行聯(lián)系并調(diào)整賬目。保持財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和一致性至關(guān)重要。
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