問題已解決

公司計提的增值稅跟實際繳納的增值稅有差異,計提比實際繳納的多,導致未交增值稅貸方有余額,要怎么調整?借:未交增值稅 貸:主營業(yè)務收入?

84785037| 提問時間:2019 06/20 11:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 把你之前做收入的分錄紅沖了重新做正確的計提增值稅金額
2019 06/20 11:28
84785037
2019 06/20 11:36
已經跨年度了,屬于第4季度的收入。也沖紅重新計提?
meizi老師
2019 06/20 11:41
你好 是的 需要補計提 你增值稅少計提了 你收入少計算了嗎
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~