問題已解決
老師請教一下 視同銷售的增值稅銷項稅 納稅申報表如何填列
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這個你有沒有開發(fā)票?
03/06 11:38
84784994
03/06 12:25
我們是生產(chǎn)飲料,這個是新品,都是送禮品給客戶,辦公室接待用的 我這邊做的視同銷售
84784994
03/06 12:26
所以就無需開發(fā)票
84784994
03/06 12:27
是在無票收入模塊,銷項稅那塊填列銷項稅額 銷售額填0對嗎
宋生老師
03/06 12:41
你好!銷售額也是要有數(shù)的
84784994
03/06 12:44
我們沒有銷售額
宋生老師
03/06 12:44
你好!你有這個視同銷售,就要有銷售額了
84784994
03/06 12:44
送出去的,自己辦公招待用 那有銷售額
84784994
03/06 12:45
只是按照市場價確認了銷項稅 應(yīng)該怎么填列
84784994
03/06 12:45
是我說的不夠清楚嗎
宋生老師
03/06 13:40
你好!自己公司用,不需要。但是送出去的,是要視同銷售,確認銷售額
閱讀 171