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老師,增值稅納稅申報(bào)表,第二行“應(yīng)稅貨物銷售額”,和“進(jìn)項(xiàng)稅額”是怎么算出來填列的?上一任的會計(jì)都不是根據(jù)當(dāng)月銷售和當(dāng)月進(jìn)貨的稅額填列的?

84785000| 提問時間:2023 12/16 14:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 應(yīng)稅貨物銷售額,根據(jù)收入填寫 進(jìn)項(xiàng)稅額,根據(jù)勾選平臺的勾選數(shù)據(jù)填寫
2023 12/16 14:17
84785000
2023 12/16 14:21
老師,收入填寫,為什么銷售發(fā)票上的不含稅銷售額不是填寫這個呢,當(dāng)月發(fā)票開的銷售額填在欄次1(一),欄次2“其中:硬稅貨物銷售額,這個老師說的收入,我不知道數(shù)據(jù)從哪里來的
84785000
2023 12/16 14:21
平臺勾選,是對方勾選的嗎,還是我們?nèi)我夤催x的?
小菲老師
2023 12/16 14:22
同學(xué),你好 因?yàn)榭赡馨撮_票收入,如果沒有未開票收入,就按照開票數(shù)量填寫
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