問題已解決
我公司購入防疫物資,對方開具普通發(fā)票1000元,我公司收到貨物后贈送給防疫卡點(diǎn),我請問這個(gè)視同銷售的銷項(xiàng)稅怎么計(jì)算的?增值稅納稅申報(bào)表和季度所得稅申報(bào)表怎么填列?
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速問速答市場價(jià)格乘以你的稅率
2022 07/18 14:24
郭老師
2022 07/18 14:24
你們單位是一般納稅人的嗎?
84785022
2022 07/18 14:25
是一般納稅人,是用1000乘13%嗎?
郭老師
2022 07/18 14:26
市場價(jià)格是1000嗎?如果是的話,1000乘以13%在銷售貨物無票收入里面填寫。
郭老師
2022 07/18 14:26
所得稅匯算清繳的時(shí)候有一個(gè)105010,這個(gè)系統(tǒng)銷售明細(xì)表,在這里面填寫你的收入,然后填寫成本。
84785022
2022 07/18 14:28
那我得增值稅申報(bào)表的收入和財(cái)務(wù)報(bào)表的收入不同了,季度所得稅申報(bào)時(shí)填財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是嗎?
郭老師
2022 07/18 14:29
你贈送出去,你可以借銷售費(fèi)用,貸其他業(yè)務(wù),收入應(yīng)交稅費(fèi),這樣不就一致了?
84785022
2022 07/18 14:31
增值稅申報(bào)表填無票銷售里了,賬上記費(fèi)用沒記收入,不就產(chǎn)生差異了嗎?
郭老師
2022 07/18 14:31
你按照我上面的血不就可以了,你做上收入不就行了。
84785022
2022 07/18 14:33
借 營業(yè)外支出1130
貸銀行存款1000
銷項(xiàng)稅130
這樣寫分錄對嗎?
郭老師
2022 07/18 14:34
這個(gè)分錄不對的,你又不是支付的錢
郭老師
2022 07/18 14:34
他是捐贈的物資,你購入的物資應(yīng)該做庫存商品里面的。
84785022
2022 07/18 14:37
哦 公司直接送去了,借:庫存商品1000
貸銀行存款 1000
送時(shí)借:營業(yè)外支出1130
貸:其他業(yè)務(wù)收入 1000 銷項(xiàng)稅130
結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:其他業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 這樣對嗎?
郭老師
2022 07/18 14:38
是的是的,是這么做的。
84785022
2022 07/18 14:39
匯算清繳時(shí)再填視同銷售的表是嗎?
郭老師
2022 07/18 14:39
你好是的,是這么做的。
84785022
2022 07/18 14:40
季度所得稅申報(bào)時(shí)包含視同銷售的收入吧?
郭老師
2022 07/18 14:40
你好,對的是的包含在里面。
郭老師
2022 07/18 14:40
匯算清交的數(shù)就不用單獨(dú)再填寫,視同銷售了,你已經(jīng)做了收入。
84785022
2022 07/18 14:46
我這樣寫分類的話對嗎?借:營業(yè)外收入1130
貸:庫存商品1000
銷項(xiàng)稅130
不通過收入和成本核算
郭老師
2022 07/18 14:47
可以的,但是影響你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84785022
2022 07/18 14:50
是的 這樣稅務(wù)允許嗎?
郭老師
2022 07/18 14:51
可以的正確的就應(yīng)該是這一個(gè)。
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