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你好老師,外購的贈品視同銷售申報增值稅時填列的無票收入!年度匯算清繳時需要在視同銷售里填列嗎?

84784979| 提問時間:2022 05/25 10:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好1. 是的。 報無票收入 增值稅繳納 2.? 視同銷售? ;企業(yè)所得稅的時候申報? ??
2022 05/25 10:52
84784979
2022 05/25 10:55
因為是贈送的,賣價等于買價,所以在填列匯算清繳視同銷售時收入等于成本!沒有調(diào)增!是這樣吧
meizi老師
2022 05/25 10:58
?你好 ; 視同銷售哈 ;? 你這個 不對哦 ; 比如你 平常銷售是100 ; 你就按100 來 報 計算銷項稅的 ;? ? 而不是直接按成本價? 80來處理的? ?
84784979
2022 05/25 11:10
我們是外購的贈品,直接送給客戶了!沒有利潤
meizi老師
2022 05/25 11:14
?你好;? ?那也是視同銷售哈? ;? 你要參考市場價來? 做計算銷項稅的? ??
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