問(wèn)題已解決

老師,我一月份有張出口發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,有一條0稅率開(kāi)了13%的稅率,其他開(kāi)的對(duì)的,現(xiàn)在我申報(bào)正常申報(bào)嗎,就是全部比如是10萬(wàn),現(xiàn)在只有8萬(wàn)報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候申報(bào)免抵退辦法出口退稅額,然后出口再下個(gè)月重開(kāi)發(fā)票了再申報(bào),這樣可以吧

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:02/18 08:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,需要正常申報(bào),下一個(gè)月紅沖申報(bào)負(fù)數(shù)銷售額重新開(kāi) 可以
02/18 08:55
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