問題已解決

生產(chǎn)企業(yè),11月出口發(fā)票開錯,12月沖紅重開,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,那個出口發(fā)票收入填在哪里,做做內(nèi)銷申報(bào),還是做那個出口免抵退哪里

84784959| 提問時間:2023 01/13 11:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
按照稅務(wù)局的要求,生產(chǎn)企業(yè)11月出口發(fā)票開錯,12月沖紅重開的,要申報(bào)增值稅的話,應(yīng)將11月的出口發(fā)票收入填在內(nèi)銷合計(jì)金額中,然后將12月的出口發(fā)票收入填寫在出口免抵退金額中,從而合理申報(bào)增值稅。有一點(diǎn)需要注意,12月沖紅重開的出口發(fā)票,要嚴(yán)格遵守相關(guān)的申報(bào)規(guī)定,否則容易被稅務(wù)機(jī)關(guān)查到,從而影響申報(bào)的準(zhǔn)確性和準(zhǔn)確性。 拓展知識:申報(bào)增值稅的時候,有些企業(yè)由于出口發(fā)票填寫錯誤,而導(dǎo)致無法正確申報(bào),此時可以采用沖紅重開出口發(fā)票的辦法來解決這一問題,但同時也要做到按照相關(guān)的規(guī)定來申報(bào),以免因?yàn)榧?xì)節(jié)方面的失誤而被稅務(wù)機(jī)關(guān)查到。
2023 01/13 11:50
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~