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請問出口發(fā)票因為個別特殊商品不免抵退,因此開出口發(fā)票的時候是按內(nèi)銷13%的稅率開票,那這部分出口發(fā)票該如何申報退稅?

84784994| 提問時間:2022 03/04 13:54
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林木老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你的是生寒性企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
2022 03/04 13:55
84784994
2022 03/04 13:55
生產(chǎn)企業(yè)
林木老師
2022 03/04 13:56
那你這個退稅是根據(jù)你銷項-進(jìn)項有沒有期末留底來退的,不能退稅的就做免稅收入。
84784994
2022 03/04 13:58
這部分稅金做免抵稅額嗎?
84784994
2022 03/04 13:59
就是出口這部分的稅金全額做免抵稅額
林木老師
2022 03/04 14:13
出口這部分不能退稅的做免稅,其他的做免抵退。然后你出口額比如100萬,有10萬免稅,那你應(yīng)退稅額是90*.13=11.7萬,再跟你的期末留底去比較。
84784994
2022 03/04 14:15
那就是這部分是不用處理的,當(dāng)是內(nèi)銷,只計算0稅率部分嗎?
林木老師
2022 03/04 14:16
同學(xué),你在申報增值稅的時候,你這部分出口是填在免稅和免抵退那一欄的,不能等同于說是當(dāng)內(nèi)銷。弱弱問句,生產(chǎn)企業(yè)的退稅流程你曉得嗎?
84784994
2022 03/04 14:18
我做的都是0稅率,剛接手到這個有13%的出口,交接那個是這樣跟我說視同內(nèi)銷,所以我也懵了
林木老師
2022 03/04 14:20
那你就做內(nèi)銷吧,因為你開出13%的票了,我以為你都是開了0稅率,然后有個別特殊商品不免抵退。那你只計算0稅率的那部分就可以了。
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