問題已解決

開了出口退稅的發(fā)票0稅率,申報增值稅報表的的時候填寫在哪里?

84784957| 提問時間:2022 05/10 09:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是商貿(mào)的嗎?如果是的話,附表一里面有一個免稅銷售貨物一欄里面。
2022 05/10 09:40
84784957
2022 05/10 09:44
是一般納稅人,不是生產(chǎn)企業(yè),是貿(mào)易企業(yè)
84784957
2022 05/10 09:46
填這里對嗎?老師
郭老師
2022 05/10 09:47
對的,是的,是這么做的。
84784957
2022 05/10 09:52
那勾選的退稅進項發(fā)票填在這里嗎?
郭老師
2022 05/10 09:53
你好,在附表二二十六到28還有35欄里面
84784957
2022 05/10 10:10
這樣填寫對嗎?你幫我看看
郭老師
2022 05/10 10:13
你好 28欄沒有填寫啊。
84784957
2022 05/10 10:23
是這樣嗎?26-28欄全部都要填寫?
郭老師
2022 05/10 10:24
對的,是的,是這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~