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出口開0稅率的普通發(fā)票,在增值稅申報表里填哪里?
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速問速答你好;? ? 出口退稅的; 可以在
《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》填報
第16欄“三、免抵退稅”“貨物及加工修理修配勞務”:反映適用免抵退稅政策的出口貨物、加工修理修配勞務。
第17欄“三、免抵退稅”“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”:反映適用免抵退政策的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)。
2022 03/10 12:00
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