問題已解決

老師,我單位10月份給客戶開出增值稅普通發(fā)票,10月份也交了對(duì)應(yīng)增值稅,現(xiàn)在對(duì)方說客戶名稱開錯(cuò),出納現(xiàn)在紅沖了發(fā)票,這種情況11月份我需要調(diào)賬嗎?11月份增值稅平臺(tái)需要調(diào)整嗎

84784986| 提問時(shí)間:2023 11/10 10:00
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,需要的,先把上月的收入沖了,再按照正確的去確認(rèn)收入
2023 11/10 10:01
84784986
2023 11/10 10:14
11月份的稅務(wù)平臺(tái)怎么調(diào)整呢
暖暖老師
2023 11/10 10:15
沖減上月的申報(bào)再,再按這個(gè)月正確的申報(bào)
84784986
2023 11/10 10:15
只是改了下客戶名稱,金額還是原來的數(shù)
暖暖老師
2023 11/10 10:15
那不需要變化的這樣
84784986
2023 11/10 10:20
因?yàn)槭切聲?huì)計(jì),現(xiàn)在不知道11月份的分錄怎么調(diào)整,11月的稅務(wù)平臺(tái)怎么調(diào)整她紅沖部分
暖暖老師
2023 11/10 10:21
不用管了,金額沒變只是往來名稱變化
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