問(wèn)題已解決

企業(yè)是一般納稅人 10月底開出了200萬(wàn)發(fā)票 但是客戶那邊沒有把錢打過(guò)來(lái) 11月月初把發(fā)票紅沖 這樣的話 10月的增值稅怎么申報(bào)繳納

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/25 11:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
十月份的稅款是正常申報(bào)。
2021 10/25 11:52
84785026
2021 10/25 11:56
那11月的應(yīng)該怎么報(bào)啊
玲老師
2021 10/25 12:03
11月份,按照扣除紅字發(fā)票金額申報(bào)。
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