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老師,請問18年11月開出的增值稅普通發(fā)票,開多了,現(xiàn)在可以紅沖嗎?

84784950| 提問時間:2020 04/07 11:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 可以紅沖的 你可以在開票系統(tǒng)里面申請負數(shù)發(fā)票
2020 04/07 11:48
84784950
2020 04/07 13:51
需要到稅務局去登記嗎?以前沒有建賬,現(xiàn)在補賬這筆開出的發(fā)票需要做賬嗎?
meizi老師
2020 04/07 13:55
你好 不需要的 你直接開票系統(tǒng)紅沖的 需要做賬的
84784950
2020 04/07 14:03
會計分錄怎么做呢
meizi老師
2020 04/07 14:07
你好 你18年開票出去怎么做分錄的 你開票出去多了 也對應做了分錄的把 看下之前分錄
84784950
2020 04/07 14:29
之前沒有建賬,我現(xiàn)在來接收的才發(fā)現(xiàn)開的發(fā)票比收款多,查了之后才知道發(fā)票開重了,現(xiàn)在補18年的賬需要做上去嗎?
meizi老師
2020 04/07 14:30
你好 需要的 那你先補做18年的賬 。然后 紅沖在才好沖18年的分錄的
84784950
2020 04/07 14:31
那這筆業(yè)務18年怎么做呢
meizi老師
2020 04/07 14:39
你好18年開票是收入 你要做借應收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 這個是在18年當年的帳要這樣來做的
84784950
2020 04/07 17:15
借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,紅沖時,借:主營業(yè)務收入,貸:應收賬款,對嗎?
meizi老師
2020 04/07 18:17
你好 嗯 是的 你貸方還得做增值稅的 。 你紅沖 才是對應的分錄
84784950
2020 04/07 18:48
我們增值稅是免稅的。比如現(xiàn)在紅沖200萬,是不是要收入有200萬才可以沖?。?/div>
meizi老師
2020 04/07 18:52
這樣的話 免稅就不需要做增值稅的。 這個是在18年里面 的賬 。 你可以先做收入 在做紅沖 。 實際是 沒有收入 也可以紅沖。 只是申報的時候 負數(shù)申報過不了。 要去稅局大廳報的。 最好是有收入來沖
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