問(wèn)題已解決

老師,為啥之前會(huì)計(jì)收到發(fā)票做的是借 管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,而不是立即支付借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金呢?導(dǎo)致賬上掛著其他應(yīng)付款和庫(kù)存現(xiàn)金

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/27 09:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)費(fèi)用款項(xiàng)有支付了嗎??
2023 10/27 09:03
84785043
2023 10/27 09:07
沒(méi)有,賬上掛著其他應(yīng)付款和庫(kù)存現(xiàn)金
鄒老師
2023 10/27 09:07
你好,沒(méi)有支付,就只能掛賬的?
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