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老師就是這出來允許先進制造業(yè)企業(yè)按當期可抵扣進項稅額加計5%抵減企業(yè)應納增值稅稅額,就是這個賬務怎么處理啦?分錄怎么寫啦?

84785022| 提問時間:2023 10/24 13:51
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借應交稅費-應交增值稅-加計扣除 貸營業(yè)外收入
2023 10/24 13:52
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