問題已解決
老師?有一張進項發(fā)票專管員讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,補繳稅款,在稅務(wù)局更正2022年8月申報表,請問補繳的稅款由增值稅及附加稅,在2023年10月怎么調(diào)賬?
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速問速答1.調(diào)整財務(wù)記錄。
核實2022年8月漏記的稅款金額,這個金額應(yīng)該是由稅務(wù)局確定的。
在2023年的財務(wù)記錄中,增加一筆與漏記稅款相等的支出或費用項目,以反映這筆漏記稅款的支出。
1.更新賬戶余額和編制會計憑證
根據(jù)漏記稅款的來源,更新相應(yīng)的銀行賬戶余額或現(xiàn)金余額。
根據(jù)財務(wù)記錄和相關(guān)憑證,編制一張記賬憑證,明確漏記稅款的科目、金額和日期。
2023 10/17 10:59
84784954
2023 10/17 11:03
老師?那怎么做賬呢?
樸老師
2023 10/17 11:07
借費用科目
貸進項轉(zhuǎn)出
84784954
2023 10/17 11:09
要不要調(diào)以前年度損益
樸老師
2023 10/17 11:12
涉及損益就要的哦
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