問題已解決
公司有幾張專票被列為異常發(fā)票,拿著罰單已經(jīng)去稅務(wù)局補交了稅款。現(xiàn)在專管員又讓報稅時做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣是不是等于有要補繳稅款?
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速問速答你進(jìn)項轉(zhuǎn)出了就可以了,只是進(jìn)項轉(zhuǎn)出了
2020 02/17 13:41
84785033
2020 02/17 14:04
嗯,對應(yīng)納稅額沒有影響?不用再交稅款了?
樸老師
2020 02/17 14:04
你已經(jīng)補交補繳稅款了哦
84785033
2020 02/17 14:06
我意思申報表里,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出只是進(jìn)項轉(zhuǎn)出,對應(yīng)納稅額沒有影響?
樸老師
2020 02/17 14:07
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會減少你的期末留抵額的
84785033
2020 02/17 14:09
那我稅款已經(jīng)交了,減少期末留抵,那不是等于又交了一次增值稅?
樸老師
2020 02/17 14:10
你交的稅寫在預(yù)繳那里哦
84785033
2020 02/17 14:15
19年11月交了稅款,申報表沒有填寫。2020年1月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,把11月交的稅款寫到預(yù)交里面?
樸老師
2020 02/17 14:15
你去補交的那個哦
84785033
2020 02/17 14:19
例:19年11月拿著列為異常專票的罰單去交了增值稅附件稅10萬,2020年1月專管員有讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我把11月交的10萬填寫到預(yù)交稅款里?
84785033
2020 02/17 14:26
11月補交的稅款忘記在在11月申報表里填寫。所以把這10萬填寫到2020年1月預(yù)交稅款可以嗎
樸老師
2020 02/17 14:38
你補交的就是預(yù)繳的了
84785033
2020 02/17 14:55
填到28行
84785033
2020 02/17 14:55
?
樸老師
2020 02/17 14:59
嗯,填寫在預(yù)繳欄就可以了
84785033
2020 02/17 15:15
11月補交的稅款忘記在在11月申報表里填寫,把這10萬填寫到2020年1月預(yù)交稅款可以嗎?
樸老師
2020 02/17 15:16
你好,你填寫試試吧
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