問題已解決

老師您好,我們公司是5月成為一般納稅人,但是4月供應商開給我們的專票,我們在6月份申報期把4月專票進行了抵扣,10月份稅務局要求做進項稅轉出,轉出后我們補繳了稅款,但是12月份稅務局再次要求把10月份補繳的稅款做退抵,重新補繳,我想問下我10月份退抵的稅款怎么做分錄,還有12月我重新補繳的分錄怎么寫呢。

84784992| 提問時間:03/29 16:28
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,退抵分錄 借:其他應收款 貸:應交稅金-未交增值稅 12月我重新補繳 借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行
03/29 16:31
84784992
03/29 16:36
老師,退抵的為啥是借其他應收款呢?這部分退的款直接就留在電子稅務局抵扣了下個月的稅款,做其他應收款,我下個月抵稅怎么做分錄呢?
廖君老師
03/29 16:45
您好,我知道是在增值稅主表的留稅里 我們10月補是??借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行 現(xiàn)在讓我們留抵反著? ?借:應交稅金-未交增值稅(負) 貸:銀行(負)? 但銀行沒有收到這個錢在增值稅主表里,我們掛一下 下次抵時 借:應交稅金-未交增值稅(應交的稅)? ? ? 貸:其他應收款? (抵的)? 銀行? (實扣的錢)
84784992
03/29 16:52
好的,知道了,謝謝老師
廖君老師
03/29 16:54
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84784992
03/29 19:42
老師,麻煩您幫我看一下標黃色的地方應該是什么科目,這個差額我沒想出放在那個分錄,麻煩您
廖君老師
03/29 19:50
您好,我就放在一個科目? 應交稅金-應交城建稅
84784992
03/29 19:56
您的意思是差額部分也是放在城建稅下嗎?
廖君老師
03/29 19:58
您好,是的,12月咱不是要交么
84784992
03/29 20:00
那第一次補繳時因為是一部分銀行支付,一部分用了進項稅抵,那我退稅的時候,我用進項稅抵的38.67怎么做分錄呢
廖君老師
03/29 20:04
您好,這個城建稅69.34是我們稅單上有這個金額么,如果我寫分錄貸方這個38.67我不寫了,直接用倒擠借方的未交增值稅,我是這么理解的,應交增值稅的余額都會結轉到未交增值稅
84784992
03/29 20:08
城建稅是稅單上的金額,您的意思是在第一次補繳時我就把 借應交稅費-未交增值稅2019.75,應交稅費-應交城建稅69.34, 貸銀行存2050.42,應交稅費-應交進項稅38.67(改成應交稅費-未交增值稅38.67)這樣嗎?
84784992
03/29 20:11
借應交稅費-未交增值稅1981.08,應交稅費-應交城建稅69.34,貸銀行存2050.42 是直接這樣寫對吧
廖君老師
03/29 20:13
對對,我就是這么想的,倒擠? ?應交稅費-未交增值稅
84784992
03/29 20:24
這個退稅補繳的分錄困擾了我好久,謝謝您,我有些明白了,明天去把分錄調(diào)整一下。
廖君老師
03/29 20:25
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
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