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老師,之前會計(jì)沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,繳納時(shí)直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,這樣對嗎?

84784982| 提問時(shí)間:2023 10/12 08:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,這是交增值稅的,分錄這個(gè)是對的。
2023 10/12 09:03
84784982
2023 10/12 09:16
但,他增值稅沒結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目?。窟@個(gè)科目余額是0,記進(jìn)去后 這個(gè)科目就變成借方余額幾千了呢
玲老師
2023 10/12 09:18
您就要看一下這個(gè)科目的明細(xì)賬的期末需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,然后交稅時(shí)是這個(gè)分錄。
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