問題已解決

老師好,請問下當(dāng)月有繳納增值稅,分錄如何做呢?計提借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。繳納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款

84785006| 提問時間:2023 02/08 17:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是這樣處理的
2023 02/08 17:24
84785006
2023 02/08 17:28
可我22年賬,增值稅計提到稅金及附加了,是否要改正過來呢?
家權(quán)老師
2023 02/08 17:29
是的,需要更正過來的
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