問題已解決

老師,下午好,我平時(shí)做社保和工資的分錄好像用錯(cuò)的科目,麻煩你幫我看看正不正確 計(jì)提公司負(fù)擔(dān)部份分錄:借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 銀行扣繳時(shí)的分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(沖減企業(yè)計(jì)提部份) 其他應(yīng)收款-社保(計(jì)提員工負(fù)擔(dān)部份) 貸:銀行存款 發(fā)工資時(shí)的分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保(沖減計(jì)提員工負(fù)擔(dān)部份) 銀行存款

84785031| 提問時(shí)間:2023 09/25 13:46
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你這邊做賬是沒有問題的
2023 09/25 13:47
84785031
2023 09/25 13:47
員工負(fù)擔(dān)部份,我聽有些老師說是用:其他應(yīng)付款,我應(yīng)了其他應(yīng)收款,沒有問題嗎
東老師
2023 09/25 13:48
你用其他應(yīng)收款也是沒問題的
84785031
2023 09/25 13:49
好的,謝謝老師
東老師
2023 09/25 13:49
不客氣,幫忙給五星好評(píng),多謝,多謝!
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