問題已解決
老師我想問下就是計提工資的時候借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)工資) 計提社保 借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 然后借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 然后發(fā)放工資的時候 我是不是要借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 是這樣分錄的是嗎
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速問速答您好,同學(xué),請稍等下
2023 09/23 09:27
向陽老師
2023 09/23 09:37
您好啊,對的呢,這樣其他應(yīng)收款 就平了
84784973
2023 09/23 09:45
老師 我還想問下就是單位部分的社保費滯納金能 在計提的時候計提到管理費用社保費當(dāng)中嗎 個人部分的滯納金能計入其他其他應(yīng)收款-社保當(dāng)中嗎
向陽老師
2023 09/23 10:00
您好,單位部分不可以哦,行政滯納金是不能稅前扣除的,個人部分也不行,員工要投訴的,公司不按時交為啥要扣員工工資里,記營業(yè)外支出吧
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