問(wèn)題已解決

我們7月份有份材料發(fā)票已認(rèn)證抵扣了 8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了供應(yīng)商開(kāi)了紅字票,然后在開(kāi)一張正確的發(fā)票 我這個(gè)月初申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表上做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 那么我做賬時(shí)也需要通過(guò)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄做賬嗎?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/20 16:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023 09/20 16:30
84784970
2023 09/20 16:44
這樣的話(huà)應(yīng)付賬款不是135000.00了
家權(quán)老師
2023 09/20 16:48
是的,就是那個(gè)金額的
84784970
2023 09/20 16:56
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
家權(quán)老師
2023 09/20 17:01
這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)平的哈】
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