問題已解決
老師,去年供應商有張發(fā)票開錯了,我們當月抵扣了一遍,次月紅字沖了又開了賬正確的發(fā)票,在7月抵扣了一遍,8月重新開進來正確的發(fā)票又抵扣了一遍,當時沒發(fā)現(xiàn)這個問題也沒做進項轉出,那這種情況我更正申報到當月做進項轉出還是在這個月做個進項轉出?
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速問速答你好,應該更正申報,在當月進項轉出。
2023 07/04 15:54
84785021
2023 07/04 16:09
好的,謝謝!
郭老師
2023 07/04 16:12
不用客氣,工作愉快。
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