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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我5月份按收到的材料發(fā)票做入庫,到了7月發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票有部分貨品多開票了,供應(yīng)商在7月開紅字發(fā)票過來。但是我已抵扣5月份發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅,申報(bào)7月份增值稅時(shí),我也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。我該如何做這個(gè)多開票的分錄?
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速問速答借原材料預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行放款或是應(yīng)付賬款。
然后他給你開了紅字發(fā)票,借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
08/15 16:21
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