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實(shí)務(wù)
問題已解決
上期進(jìn)項(xiàng)留底100,未入賬,本期銷項(xiàng)200,進(jìn)項(xiàng)50,如何做會(huì)計(jì)分錄,把數(shù)值也寫到分錄后
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速問速答月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅200-50-100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50
2023 09/13 09:07
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