問題已解決
本期增值稅銷項12萬,進項37萬,有上期留底5萬。本期的增值稅分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答銷項大于進項這種情況 不需要進行單獨的賬務處理的
2022 05/05 20:27
84785022
2022 05/05 20:28
可是,我做進項稅的時候用的會計科目是待認證進項稅。如果不做處理是不是就掛在那里
易 老師
2022 05/05 20:45
是的,抵扣的時候轉也是可以的,
84785022
2022 05/05 20:46
那分錄怎么做呢?
易 老師
2022 05/05 20:50
借應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅金-待認證
閱讀 113