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上期有留底稅額:100 本期銷項稅額:67453.58 本期進(jìn)項稅額:56261.74 應(yīng)納增值稅=銷-進(jìn)+上期留底稅額嗎? 是這樣計算的嗎?

84785042| 提問時間:2022 03/29 16:02
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
應(yīng)納增值稅=銷-進(jìn)-上期留底稅額嗎
2022 03/29 16:03
84785042
2022 03/29 16:04
應(yīng)納增值稅=銷-進(jìn)-上期貿(mào)底稅額嗎?
東老師
2022 03/29 16:05
對得,就是這么算的呢
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