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請問比如進項300,銷項200,抵扣完留底還有100,我會計分錄怎么寫入賬
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速問速答你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)200,
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)300
2022 01/15 16:01
84785034
2022 01/15 16:10
謝謝,下個月如果銷項是150,那這個分錄怎么寫
鄒老師
2022 01/15 16:14
你好,下個月如果銷項是150,意思是沒有進項嗎??
84785034
2022 01/15 16:16
不是,就是留抵50,下個月進項50,銷項150,這個分錄怎么寫
鄒老師
2022 01/15 16:19
請看你的描述,我該相信哪個呢?
84785034
2022 01/15 16:21
不好意思,我重新說一下,比如本月留底100,下個月還需不需要做分錄處理這筆留底,然后這個月銷項200,進項又開進來50,這個再怎么做
84785034
2022 01/15 16:22
下個月銷項200,不是本月
鄒老師
2022 01/15 16:24
你好
本月留底100
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)200,
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)300
下個月銷項200,進項50,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)200,
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)50,
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)150
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50,
貸:應交稅費—未交增值稅?50
84785034
2022 01/15 16:36
謝謝,接上面這個,如果下個月沒有進項,只有銷項80,留底仍然是100,這個分錄怎么寫
鄒老師
2022 01/15 16:38
你好,下個月沒有進項,只有銷項80,留底仍然是100
下個月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)80
貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)80
(如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
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