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需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅嘛?因?yàn)橐郧皼]有做,現(xiàn)在可以少交稅

84784949| 提問時(shí)間:2023 08/29 08:01
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,不是現(xiàn)在可以少交稅,工作中要更正以前年度的所得稅匯算清繳申報(bào)表的,如果以前是交所得稅的,申報(bào)后會(huì)退稅,不會(huì)影響到今年的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2023 08/29 08:05
84784949
2023 08/29 08:07
去年沒有計(jì)提折舊,今年不是可以少交稅嗎?
廖君老師
2023 08/29 08:08
您好,會(huì)計(jì)年度是分開的,您看管理費(fèi)用前面是以前年度損益調(diào)整,不是影響到今年的利潤表,
84784949
2023 08/29 08:10
不明白 啥意思 如果是在資產(chǎn)負(fù)債表日報(bào)告期間是可以做這筆分錄吧?
廖君老師
2023 08/29 08:16
您好,去年少計(jì)了管理費(fèi)用,是去年的利潤總額少了, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 這個(gè)?以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 不影響今年的利潤表,今年的稅不會(huì)少交
廖君老師
2023 08/29 09:07
您好,上面分錄有 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 這個(gè)科目,但不是今年少交稅,是去年的事,去年多交了在更正申報(bào)時(shí)會(huì)退給公司的
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