問題已解決

老師,這個題我還做了一步,借,應交稅費-應交所得稅 225 貸方,以前年度損益調整 225 為什么這個題沒有呢?

84785006| 提問時間:2022 08/29 12:33
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,題目是匯算清繳前還是之后出具調整?
2022 08/29 12:35
84785006
2022 08/29 12:39
老師,題目就說了批準報出日沒說匯算清繳日期
小林老師
2022 08/29 12:59
您好,根據您的題目,可能不考慮企業(yè)所得稅影響
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