問題已解決
老師,去年借方的其它應(yīng)付款接下來拿不到發(fā)票了,我準(zhǔn)備調(diào)整了,借利潤分配-未分配利潤貸其它應(yīng)付款
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速問速答可以的,可以這么做的。
2023 06/15 08:36
84785026
2023 06/15 08:40
到明年匯算哪張表需要再調(diào)整下
郭老師
2023 06/15 08:41
你好,不需要調(diào)整了,你這個不影響利潤。
84785026
2023 06/15 08:45
不影響2023年利潤那影響以前年度的利潤嗎
郭老師
2023 06/15 08:47
是的,影響以前年度的,但是影響以前年度的,你也沒有抵扣所得稅。
匯算清繳不需要調(diào)整
84785026
2023 06/15 08:49
不太明白抵扣所得稅
郭老師
2023 06/15 08:53
你好,你這個利潤分配,未分配利潤在稅前扣除了嗎?預(yù)繳的時候。
郭老師
2023 06/15 08:53
因為他不在利潤表里面,你都是根據(jù)利潤表來申報所得稅,不是嗎。
84785026
2023 06/15 12:46
老師,負(fù)數(shù)發(fā)票備注寫什么
郭老師
2023 06/15 12:50
紅沖某某業(yè)務(wù)收入。
84785026
2023 06/15 15:17
老師這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 06/15 15:23
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
郭老師
2023 06/15 15:23
那個已交稅金是什么業(yè)務(wù)的?
84785026
2023 06/15 15:30
就是上月申報增值稅的,月初去打印的回單
郭老師
2023 06/15 15:32
這個是繳納的嗎?你再做一個借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。
84785026
2023 06/15 15:39
每個月結(jié)轉(zhuǎn)成本后面是不是必須要結(jié)轉(zhuǎn)這個增值稅到下個月,結(jié)轉(zhuǎn)后借貸都沒有余額嗎
郭老師
2023 06/15 15:44
你好,一般是按月結(jié)轉(zhuǎn),你也可以按年結(jié)轉(zhuǎn),也有些他不結(jié)轉(zhuǎn)的老會計,一般他就不接磚,都帶著余額。
郭老師
2023 06/15 15:44
轉(zhuǎn)了以后核對的時候你也方便
84785026
2023 06/15 15:48
轉(zhuǎn)出未交這個數(shù)據(jù)怎么算的
郭老師
2023 06/15 15:49
銷項稅額減進(jìn)項稅額加進(jìn)項轉(zhuǎn)出減上期留底
簡單說,就是你需要繳納的增值稅
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