問題已解決

希望王雁鳴老師繼續(xù)幫助,因為已經(jīng)給他說了問題

84785032| 提問時間:2023 05/09 10:18
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,好的,麻煩你說。
2023 05/09 10:21
84785032
2023 05/09 10:24
我剛才截圖給你的那個表格,上年年末填0的話,那實收資本往哪里填昵,還是說整個表都不需要填,直接0保存就可以了,你看看我填的表
王雁鳴老師
2023 05/09 10:25
同學(xué)你好,整個表上年年末都填寫0,保存即可。
84785032
2023 05/09 10:32
這是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,已經(jīng)填好了,就是所有者權(quán)益變動表完全不填,全部都是0保存嗎,本年年末余額也是0
84785032
2023 05/09 10:33
這是利潤表,剛才那個資產(chǎn)負(fù)債表重復(fù)了
王雁鳴老師
2023 05/09 10:45
同學(xué)你好,不是的,所有者權(quán)益變動表也要填寫本期數(shù),上期數(shù)不用填寫。
84785032
2023 05/09 10:52
主要是往哪里填昵,本年年初余額是灰色的,沒發(fā)填,只有上年年末余額填了本年年初余額就自動出來了,你看我給實收資本上年年末沒填數(shù)字,給其他填了行不行,我不會填這個表
84785032
2023 05/09 10:56
是不是應(yīng)該這樣填昵
王雁鳴老師
2023 05/09 11:05
同學(xué)你好,這個表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表以及科目明細賬填寫的。本期數(shù)的上年數(shù),填寫資產(chǎn)負(fù)債表的上年所有者權(quán)益相關(guān)明細項目數(shù)據(jù)。再根據(jù)利潤表填寫本年綜合收益未分配利潤數(shù)據(jù),再根據(jù)所有都權(quán)益明細賬,填寫實收資本等數(shù)據(jù),最下面的一行數(shù)據(jù)與資產(chǎn)負(fù)債表的期末所有都權(quán)益相關(guān)明細數(shù)據(jù)一致就行了。
84785032
2023 05/09 11:49
職工薪酬納稅調(diào)整表,工資薪金支出和福利費支出,工會經(jīng)費支出,這些數(shù)字填應(yīng)付累計數(shù)還是實付累計數(shù)字
王雁鳴老師
2023 05/09 11:50
同學(xué)你好,填寫應(yīng)付累計。
84785032
2023 05/09 11:56
我現(xiàn)在已經(jīng)填好了報表申報了,要開始做所得稅匯算清繳了,老師指導(dǎo)我填數(shù)字吧
84785032
2023 05/09 11:58
費用明細表
84785032
2023 05/09 11:59
費用明細表,一共就這5張,你昨天說今天把這些表格截圖給你,你給我指導(dǎo)怎么填數(shù)字的
84785032
2023 05/09 12:00
費用明細表
王雁鳴老師
2023 05/09 13:34
同學(xué)你好,可以,麻煩你說。
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