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1 甲公司為增值稅一般納稅人。本年1月15日銷售150件產(chǎn)品 給乙公司,價(jià)款共計(jì)300萬元(含增值稅)。雙方合同約定 本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬元(含增值 稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取貨款200萬元(含 增值稅),甲公司本年向乙公司開具價(jià)款為300萬元(含增 值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率 為13%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。

84785042| 提問時(shí)間:2023 03/09 14:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)需要據(jù)實(shí)納稅,沒有什么籌劃空間啊?
2023 03/09 14:49
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