問題已解決

老師,麻煩幫我看一下這筆分錄做得有沒有問題 本月認(rèn)證多了一點(diǎn),實(shí)際沒有抵那么多,那我留抵的需要做分錄嗎? 是不還得做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅30.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅30.96

84784964| 提問時(shí)間:2023 03/03 16:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? 就是有差額的 ;? 還得補(bǔ)做借銷項(xiàng)稅? 、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸進(jìn)項(xiàng)稅? ? ;借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 03/03 17:05
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