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’甲公司為增值稅一般納稅人。稅率13%,2021年4月甲公司正式生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月末有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅500萬,進(jìn)項稅額260萬,已交稅金借方余額150萬,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出30編制當(dāng)月應(yīng)少交或者多交增值稅的會計分錄增值稅。

84785036| 提問時間:2023 02/04 18:06
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
當(dāng)月應(yīng)少交或者多交增值稅的會計分錄應(yīng)錄制如下記賬: 應(yīng)交增值稅銷項稅額500萬元,記賬: 借:稅金科目 500萬 貸:應(yīng)交稅費—增值稅 500萬 進(jìn)項稅額260萬元,記賬: 借:應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅 260萬 貸:進(jìn)項稅額 260萬 已交稅金借方余額150萬元,記賬: 借:已交稅金 150萬 貸:稅金科目 150萬 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出30,記賬: 借:進(jìn)項稅額 30 貸:應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅 30
2023 02/04 18:12
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