問(wèn)題已解決

’甲公司為增值稅一般納稅人。稅率13%,2021年4月甲公司正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)當(dāng)月末有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅500萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額260萬(wàn),已交稅金借方余額150萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出30計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅。

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/04 17:57
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當(dāng)月應(yīng)交增值稅=500萬(wàn)-[260萬(wàn)-(150萬(wàn)-30)]=590萬(wàn)。 拓展知識(shí):增值稅一般納稅人可以適當(dāng)將期間納稅義務(wù)由月結(jié)轉(zhuǎn)為季結(jié),減輕期間財(cái)務(wù)繳稅負(fù)擔(dān),提高財(cái)務(wù)效率。
2023 02/04 18:05
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