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老師我費用暫估入庫8000,借管理費—暫估,貸庫存現(xiàn)金,損益當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 現(xiàn)在發(fā)票到了5000,這個我怎么做分錄哈,而且費用都不一樣

84784999| 提問時間:2023 01/29 09:46
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
分錄如下: 1. 借:庫存現(xiàn)金5,000元 2. 貸:管理費3,000元 3. 貸:其他費用2,000元 首先做的是確認原有的暫估入庫8000元的會計分錄,即借管理費-暫估8000元,貸庫存現(xiàn)金8000元。 當(dāng)發(fā)票到達時,由于費用已經(jīng)不一樣,所以需要進行調(diào)整,即首先把原有的8000元發(fā)生額拆分成5,000元和3,000元,5,000元貸入庫存現(xiàn)金,3,000元借入管理費,然后增加2,000元的其他費用,即借入其他費用2,000元,貸入庫存現(xiàn)金2,000元,完整的會計分錄如上所示。 拓展知識: 分錄內(nèi)容的確定一般要按照會計原則及有關(guān)會計準(zhǔn)則和規(guī)定,根據(jù)經(jīng)濟事項本身的性質(zhì)及發(fā)生的具體情況,結(jié)合會計科目及計量標(biāo)準(zhǔn)原則審查,分析選擇有效的分錄方案,以及正確計算發(fā)生及收付金額。
2023 01/29 09:53
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